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[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:财会月刊 年份:2012
我国学者对计算机审计研究近30年,取得了很大的成就,但不足之处是对计算机审计研究使用的相关概念比较多,各种概念的定义不清、边界不明甚至使用时相互交叉,这不仅直接影响理...
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:财会通讯 年份:2012
一、IT环境下会计继续教育的紧迫性目前正处在一个信息技术迅猛发展的时代,数字化、网络化是这个时代的主旋律。信息技术对每一个社会领域都产生了不同程度的冲击,会计领...
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:中国市场 年份:2017
高职会计的实践教学对学生实践能力的提高非常重要,但不能一蹴而就,它是一个渐进的过程。文章探讨了四个层次的、逐级提高的会计实践教学体系,主要包括会计方法基础能力、会计实......
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:财会通讯 年份:2012
自从美国学者Samuel.J.B1955年提出"通过计算机审计"以来,计算机审计研究得到了越来越多的关注。1969年在美国洛杉矶成立的电子数据处理审计协会(EDPAA)和1984年颁布的国...
[学位论文] 作者:金治中,, 来源: 年份:2006
内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是衡量现代企业管理的重要标志。西方企业普遍实行内部控制制度,建立内部控制制度己成为企业管理方针的重要组成部分。我国在借...
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:科教文汇(上旬刊) 年份:2019
实践教学是会计专业培养方案中的一项重要内容,会计理论知识只有与会计实务操作技能有机地结合起来,会计专业的学生才能符合毕业的真正标准。本文从校企合作的视角探讨了会计...
[期刊论文] 作者:金治中, 来源:中国市场 年份:2020
文章剖析了农业经济主体在融资活动中,农业价值链作为一个经济组织能够起到增信作用的各种优势,进一步通过理论分析以及使用模型推理的方式,探讨了农业价值链为其链内的农业...
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:中国市场 年份:2019
文章探索了连续审计技术为什么缺少广泛使用的原因。通过技术接受与使用模型分析,发现导致使用连续审计技术意愿的重要影响因素是付出期望和社会影响。这意味着一个连续审计...
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:财会通讯 年份:2019
在审计实践中已经逐步采纳通信和分析性技术来扩展审计范围、改变审计时间选择等,从而降低审计业务成本。本文探讨了远程审计的概念,虚拟团队以及远程审计活动。对一些关键的...
[期刊论文] 作者:金治中, 来源:商业会计 年份:2019
连续审计的有效使用受到技术发展的制约,其顺利实施需要更强大的处理器、更快的通讯、更安全的信息系统等技术。根据目前的技术发展,连续审计并不适应所有的组织和企业,连续...
[期刊论文] 作者:金治中, 来源:会计之友 年份:2018
【摘 要】 文章从成本最小化视角讨论了连续审计数据库的成本问题,使用计数策略和定期策略分析方法探讨了连续审计的成本分析模型,构建了一种连续审计数据库的成本分析性方法,并对连续审计成本模型进行了简要的数值检验。研究发现,相比定期策略而言,计数策略是更加有......
[期刊论文] 作者:金治中,, 来源:海南热带海洋学院学报 年份:2019
探讨农业价值链融资的效果有助于农业价值链融资模式创新,以及为政府制定相关政策提供合理依据.本文以海南农业价值链中的农户为样本,探讨了海南农户参与农业价值链融资的效...
[期刊论文] 作者:金治中, 来源:财务与会计 年份:2004
伴随着信息技术的快速发展,信息系统审计概念也在不断地被深化。作为审计的一个重要分支,信息系统审计的风险理应与传统审计风险一样受到重视。...
[期刊论文] 作者:金治中, 来源:乐器 年份:2002
2002年8月12日,中国琴会理事、北京古琴研究会会员、昆明人民广播电台音乐编辑金治中先生在北京国家图书馆音乐厅举办了“金治中琴与萧音乐会”,他所携带的名为“陶趣”的古...
[期刊论文] 作者:金治中, 来源:中国科技博览 年份:2013
[摘 要]我国是世界上地质灾害最严重的国家之一,近十年我国铁路工程跨越式发展,东北丘陵地区主要的崩塌、滑坡、特殊岩土等地质灾害对铁路建设的影响日益凸显,处理不当对铁路工程安全将构成严重威胁,本文着重总结了东北丘陵地区地质灾害的主要类型及其防治措施,旨在......
[学位论文] 作者:金治中, 来源:中国医科大学 年份:2021
前言:胶质瘤是中枢神经系统最常见的颅内原发性肿瘤,占中枢神经系统肿瘤的50%以上,恶性程度高、侵袭能力强,并伴随较高的复发率和死亡率,特别是胶质母细胞瘤(GBM)恶性程度最高。目前胶质瘤的标准化治疗方案是手术最大程度切除,术后联合放化疗的Stupp方案,但治疗效......
[期刊论文] 作者:周密;金治中, 来源:求索 年份:2006
内部控制已经成为当今国内理论界和实务界研究的一个重要课题,日益受到政府、管理当局等部门的重视,加强内部控制是遏止领导干部贪污腐败、堵塞国有企业资产的漏洞、规避企业事业单位的经营风险和制止会计信.息做假的基本前提。本文探讨内部控制制度节约企业内部交......
[期刊论文] 作者:周密,金治中,, 来源:宁波职业技术学院学报 年份:2006
内部控制制度可以由政府或市场来供给。利用交易费用理论,针对我国的具体国情,对我国内部控制制度制定模式应以政府模式为基调,适当引入市场规则。...
[期刊论文] 作者:金治中, 肖薇,, 来源:琼州学院学报 年份:2013
传统的审计范式与当前的实时经济已不相适应.连续审计在定义上存在诸多争论,为更好的理解其本质,本文拟对连续审计和传统审计从审计频率,审计方式等七个方面进行对比分析,这...
[期刊论文] 作者:金治中,肖薇,, 来源:中国市场 年份:2017
文章探讨了信息技术环境下重构高职会计实践教学体系的意义和紧迫性,当前高职会计实践教学体系因循守旧,存在与现实中经济主体的需求不相匹配,会计实践教学层次还不清晰,使用...
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