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上海国际港务(集团)公司在加快上海国际航运中心建设中,将在年内完成企业的资产重组和整体上市工作。如何进一步完善企业内部控制......
高校内部审计职能拓展是大势所趋,既符合我国社会经济发展的客观需要,也符合国际内部审计的自我发展规律.它作为我国内部审计的重......
随着计算机技术和信息技术的广泛应用,企业会计工作已经基本实现电算化发展,有利于降低财务会计工作的时间,提高会计工作的质量与......
内部控制作为预防、规避金融风险,保证商业银行资产安全和经济效益提高的内部管理制度,越来越受到各金融决策者的普遍重视,它对化......
【正】信息化环境下的计算器审计当今社会已是一个网络社会,信息化技术日新月异,应用于财务、会计方方面面。审计行业面临挑战,本......
商业银行会计系统内部控制是商业银行内部控制体系的重要组成部分,属商业银行内部控制的核心控制环节。本文通过对现代商业银行会计......
【正】当前,相对于现代企业制度的要求,我国国有企业在内部控制管理环节的软肋也日益显现出来。内部控制作为现代企业管理体系的重......
<正>本文基于管理会计和传统会计的区别和联系,从会计核算与项目管理结合的角度,探讨了传统会计向管理会计的拓展方式,为传统会计......
【正】 为了加强对体育彩票发行和资金的管理,提高资金使用效益,2004年7月至10月,吉林省审计厅对全省2001—2003年度体育彩票的发......
【正】 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:国务院同意证监会《关于提高上市公司质量的意见》,现转发给你们......
加强企业内部控制制度设计是促进企业健康发展的重要途径。设计一个有效的内部控制制度应考虑以下几方面因素,内部控制设计原则、内......
【正】2009年12月16日证监许可[2009]1397号天风证券经纪有限责任公司:你公司报送的关于变更业务范围的申请表及相关文件收悉。根......
流程管理自20世纪90年代正式提出以来,就成为理论界和企业界的时尚。本文从流程管理入手,通过对流程管理及内部审计当前存在的问题......
货币资金贯穿企业经济活动的全过程,是企业流动性最强的资产。加强对货币资金的管理,保证资金安全,防范资金风险是企业管理的非常......
<正>党的十八大提出,要深化行政体制改革,建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。要求规范公共权力的运行,加......
ERP系统的应用为企业提高了效率,同时企业的内控也部分地依赖于计算机。然而,只靠计算机是不行的,只有将计算机与人有机结合,才能......
<正>2008年6月,财政部、证监会等五部门联合发布了《企业内部控制基本规范》(下简称《基本规范》),以及《企业内部控制评价指引》......