审计技巧相关论文
文章提出建筑项目竣工结算审计技巧分析这一课题,首先分析了建筑项目竣工结算审计现状,在建筑项目竣工结算审计中存在审计工作不规......
效益是建筑工程发展的根本目的,如何提高项目的收益也是项目造价管理当中的重要环节。伴随着新时代的不断发展,人们对建筑工程造价......
在开展审计工作时一定要掌握好工作技巧,从而创造出全新的工作格局。本文从审计技巧对企业内部审计工作的重要性出发,对相关问题进......
内部审计作为审计监督体系的重要构成之一,是公司运行的“免疫系统”。瑞幸咖啡管理层严重的财务造假事件掀起了轩然大波,其内部审计......
为了进一步帮助药品生产企业在GMP认证的过程更为顺利,制药企业必须对GMP认证时审计的流程予以充足的了解,并在现场认证时注意一些......
审计工作在监督会计财务工作方面有着重大的意义,无论是政府机关还是企事业单位,都必须有审核部门来对其内部的会计财务进行检查、......
内部审计的主要职能是对单位监督和服务,如经营管理、决策等.通过常规审计单位财务工作,能够及时发现单位经营管理中存在的问题,提......
随着经济的全球化以及企业发展的需要,当前国内能源企业的投资也呈现多元化的趋势,而如何做好这些投资的审计无疑是一项非常重要的......
<正> 往来款项是企业隐藏利润、截留收入、转移财产等行为常用的手段,所以我们审计人员要加强对“其他应收款”、“其他应付款”科......
往来账款与单位的收入、成本息息相关,存在隐藏盈利和亏损的风险,同时因往来账款的内容多、项目杂、发生频繁,存在人为操作却不易被发......
实际工作中,有些审计人员对往来账的审计重视不够,主要原因是往来账项的许多经济业务并不直接地表现为收入、成本、利润等敏感指标,而......
审计人员在审计工作中,根据不同的审计项目,采用不同的审计方法。但无论采取何种方法,在审计策略上应遵循分析性复核和实质性测试的基......
一、倒逆法。如果发现总账不平衡,账表不符,总账与明细账不符,不能确立错账日期时,采取从时间上自后向前倒查,逆会计业务处理程序(即从报......
发票是审计经济业务真实性的一个重要方面,是证明经济业务活动过程的重要依据和凭证。本文将常用发票知识和审计人员实践经验相融合......
浅谈审计案例的写作戚心审计案例是审计人员在大量的审计事件中发现并概括出来的,具有典型性的实例。它可帮助审计人员提高审计技能......
略论审计风险的防范蒋杜平审计风险是审计人员估计工作中可能会发生的问题,或从事审计工作时感到可能会发生的一种危险。审计机构在......
<正> 随着我国改革开放向纵深发展,出现了各种复杂的经济现象,为使会计核算更易于进行,我国又进一步修订了《企业会计准册——非货......
1.做好审前调查,根据被审计单位单位的实际情况和审计的目的,抓住被查单位的重点部位和管理上的薄弱环节,掌握了违法违纪线索后,根据线......
日本会计检查院对审计人员素质的十项要求董大胜译1.有一副“好耳朵”英语中审计(Audit)一词来自于拉丁语(Audire),它的意思是“听”。审计人员要仔细......
在我国,离任经济责任审计的产生和发展,较早的是1985年开始在企业试行了厂长(经理)离任经济责任审计,有的地区还逐步发展到对行政事业单位负......
阐述了药品生产企业在GMP认证前进行现场审计时应掌握的4个技巧,以及到企业现场检查可采取的12种方法和应该把握的5项原则,为企业......
近年来,工程建设领域违纪违法问题频出,较多领导干部因为插手干预工程建设受到党纪政纪处分,甚至部分干部被移送司法机关,受到法律制裁......
银行存款是乡镇企业存入银行(信用社)或其他金融机构的各种存款.它是企业货币资金的主要部分,具有收支频繁,流动性强的特点.银行存......
会计账簿审计的内容主要是看会计账簿的设置、登记和管理是否符合<会计基础工作规范>及有关财务会计制度的规定.......
审计也有无奈田甜随着社会主义市场经济的发展,审计工作对维护国家财政经济秩序,保障国民经济健康发展,发挥着日益重要的作用,审计监督......
《中国审计信息与方法》1998年第2期发表了姚红军同志的《建筑工程预(决)算利用主材高估冒算的手段及审计技巧》一文,读后很受启发,但对文中......
做好基建工程项目决算审计,确保工程总造价真实准确,是高校内部审计的一项重要任务.学院每年的中小修缮项目都很多,对每一个工程项......
审计人员执行公务时,常常要利用耳朵接收外界信息,然后才能用大脑去理解、处理和反馈信息。“听”,是审计人员同被审计单位沟通信息的......
审计艺术是指审计活动中的一种高超的手段和方法,即为达到审计目的和效果,审计机关和审计人员在审计工作中所采用的富有创造性的审......
十佳审计官、二十名审计标兵活动专访本刊记者[本刊记者日前就全省审计机关开展评选“十佳审计官”和“二十名审计标兵”活动有关事......
随着<国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非国有制经济发展的若干意见>的实施,广大中小农业企业正逐步朝着健康、有序的方向发展,......
基于对电力基建工程中预决算审计方法和技巧的探讨研究,论文主要围绕工程预决算审计在电力基建工程中的作用、电力基建工程中预决......
国务院及有关部门曾三令五申严禁各单位私设"小金库",但从审计实践看,由于利益驱动等原因,"小金库"屡禁不止,笔者根据以往的审计经......
内部审计工作具有高风险、高难度和挑战性特征。开展内部审计之前应理解和掌握重点的审计资料:第一,查阅被审计单位的规章制度;第二,掌......
数据透视是一种快速汇总大量数据的交互式方法,在审计实务中,利用数据透视表可深入分析数据信息,揭示大数据背后的真相,为审计发现......
为了保证港口企业多元化发展战略的顺利实施,通过揭示多个虚假隐蔽的账务处理模式,提出若干审计技巧:取得充分适当的外部证据;找出隐藏......