企业内部控制审计研究

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我国企业的管理能力伴随着经济增长而日益增强,作为保障企业正常运营的重要手段,内部控制早已登上历史舞台。有效的内部控制可以防止企业运营过程中的越权审批,使得不同岗位人员能够做好本职工作。现代经济中竞争对手直接比拼的已经不仅仅是销售利润,更好更优质的企业管理将决定各企业未来的发展。.这种大环境使得内部控制的作用日趋明显,毫无疑问,内部控制审计在历史舞台上的地位就更加受到人们重视。各行各业都应当将内部控制审计作为其日常运营的保证手段。但是,我国内部控制审计仍然问题重重,相关法律法规的不完善,企业自身执行力的欠缺,中介机构专业胜任能力的欠缺,对于电商来讲,国内相关理论体系的不健全,审计经验的不完善,对关键审计控制点把握的不精准等种种问题都桎梏着我国内部控制审计的发展。本文尝试以国外大型电子商务公司亚马逊公司(Amazon. com,简称亚马逊,NASDAQ:AMZN)为例,分析其内部控制审计优秀做法,尝试为我国电子商务类企业内部控制审计研究指明方向。本文意在通过分析研究该公司内部控制审计执行情况,对其分析评价,并在一定程度上指导我国同类型企业的内部控制审计工作。同时,能够有效把握该种类型公司的内部控制审计执行特点对于提高企业内部控制审计执行效率及效果,最终为企业管理作出贡献具有重要价值。本文以上述问题为出发点,深入研究亚马逊公司内部控制审计的执行情况,旨在为该类型公司内部控制审计的提高提供一定的参考或借鉴。
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