试论企业内部审计体系规范化的建立

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内部审计是一种独立、客观的确认与咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。本论文运用案例研究方法,以河南移动内部审计的发展分析为背景,通过对内部审计逐步规范化管理体系的分析,以及对实践经验的总结,归纳了内部审计总体发展的方向和目的,对内部审计的发展具有启示和借鉴意义。
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