内部控制审计在经济责任审计问责制中的运用

来源 :工业审计与会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hudaxia110
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
内部控制制度审计,是将控制制度理论与内部审计业务相结合,通过了解、测试和评价被审计单位的内部控制制度,确定审计方式、重点和范围的一种审计。它是内部审计工作的重要组成部分,是进行其他审计的基础。
其他文献
东方蛭炼于上世纪四十年代中期开始创作小说,其小说以对上海中上阶层男女的情爱和日常生活细致入微的描画而为人所称道,又因文风逼似张爱玲而为众人所议论。本文从东方蛭虫东小
结合工程实际,论述了施工各个阶段的建筑节能质量控制要点,提出了外墙外保温施工的质量控制措施。
砒砂岩素有“地球癌症”之称,分布在晋陕蒙接壤区的砒砂岩区总面积3.2万km2,是黄河多沙粗沙的来源地之一,年输入黄河泥沙3.5亿t,水土流失成为制约区域经济社会发展的关键因素
在军队物资集中采购活动中,随着采购规模的扩大以及供应商维权意识的提高,不可避免的会产生一些采购质疑,对采购机构处理问题的政策水平和策略把握提出了新的更高要求。正确应对
从改善混凝土拌合物的技术性能以及提高混凝土强度、抗裂性能、耐久性等方面,论述了粉煤灰在混凝土中的作用机理,提出了应用时的注意事项。
新时期,随着社会主义市场经济不断完善和发展,以及经济结构深入调整和产业结构升级换代,致使研究生教育培养与社会需求之间矛盾凸显,研究生就业形势日益严峻。本文以促进研究
概述了自动化测试技术给软件研发带来的不利因素,分析了软件在自动化测试过程中可能会出现的问题。介绍了广联达公司在建筑软件开发过程中对风险的整体性研究与评估。
一、管理会计概述1.管理会计的概念会计是一种管理活动,作为企业管理的重要组成部分,是通过收集、加工处理和利用经济信息,对经济活动进行组织、控制、调节和指导,促使人们权衡利
由于诸多原因,长期以来宁夏引黄灌区农业水价总体偏低,不利于促进农业节水和灌区水利工程良性运行,亟须实施农业水价综合改革。在阐述宁夏引黄灌区农业水价改革重要意义的基础上
通过对原材料、生产过程等环节的分析,指出了商品混凝土存在的质量问题,提出了具体的控制措施。