内部控制和内部审计相关问题的探讨

来源 :河北企业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Spring_880916
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
内部控制是企业为了实现自身的经营目标,促进经营活动合理有序的进行,而采取的一系列的活动,内部控制涉及企业生产、经营、管理等各个方面。内部审计是内部控制的一种特殊形式,基于其自身的独立性,对企业各项经济活动以及内部控制制度的合理性、有效性进行监督、评价。本文对内部控制制度和内部审计的相关问题进行探讨,有助于我们更加深刻地理解两者的关系,在应用过程中发挥内部控制和内部审计在企业中的作用。
其他文献
目的讨论老年急性和亚急性肝炎病因和预后的关系。方法回顾性分析2002~2010年本院收治的518例老年急性及亚急性肝炎患者的诊断及预后,分析老年急性及亚急性肝炎的病因及预后特
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
会议
家庭文化是发生在家庭内部,由所有家庭成员共同在社会实践和生活实践中逐步创造的,带有各自特色的道德规范、价值观念、行为方式、思想意识和文化水准,并与一定的科学知识相
0 引言脊髓内畸胎瘤罕见,多位于脊髓圆锥部. 最近,我院收治1例,现报道如下.1 病例报告患者,女性,14岁,主因腰骶部疼痛伴双下肢进行性麻木2 mo入院. 查体:腰骶部压痛,会阴部及
财会电算化,是电子计算机在财会工作中应用的简称,就是把以电子计算机为代表的现代化数据处理工具以及计算机网络等新兴理论和技术应用于会计核算和财务管理工作中,以提高财会管
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
目前关于供给侧结构性改革的解读,有从供给学派出发和从凯恩斯主义出发的两种思路。应超越供给学派和凯恩斯主义之争,以马克思主义政治经济学关于供给关系的本质、决定因素以
以大量翔实的与颜色词"黑"有关的隐喻表达为语料,从跨文化角度对英汉语中黑颜色的隐喻认知进行对比分析,并对黑颜色隐喻认知是如何根植于英汉文化中进行探究,以期能帮助英汉语
高职工程测量专业《测量平差》课程教学存在学生数学基础薄弱,教学内容理论过多,教学方法陈旧单一等问题。针对这些问题,可采取增强数学基础知识讲解,够用为度、调整理论内容,增加
结合南通钟联财富中心建设工程中采用的基础持力层选择及地基方案的选择,分析了粉砂与粉质粘土层中工程桩施工及地基变形对周边环境的影响,并进行验算,认为该项目保护措施周