内审机制相关论文
医院的后勤工作一贯是全院正常运行的基础和保障.在药品零差价的今天强化和提高医院后勤管理水平、创新后勤工作机制、提升后勤保......
科研单位包括高校和科研院所等的活动与生产企业的活动存在着的主要不同是活动的开展不是按照例行的按照班组重复的进行,科研活动......
会议
本文概述了药品评审中实现法规性与技术性结合的形式;论述了药品评审中建立专家联系制度的必要性;综述了专家联系制度的机制.......
目前,我国企业不仅面临着成本控制、产品销售及研发等方面的压力,还面临着来自内外部各种经营风险的威胁,企业风险管理已经成为衡......
2012年,北京市丰台统计局队在开展诚信统计单位评选以及日常执法检查的过程中,发现了这样一种现象:一些统计基础工作十分健全的单......
在现代化的国际贸易中,买卖双方交易的重要依据主要是外贸单据,而单证能够对企业的风险进行控制.本文阐释了我国贸易企业存在单证......
内部控制是一个单位管理工作的重要组成部分,是单位工作良好秩序的保证,是单位资金合理运用的有效保障.建立建全内部控制体系,对经......
做好政府采购内部审计工作对于政府采购活动的顺利开展、保证采购质量等都具有十分重要的意义。在本论文中,笔者首先介绍了政府采购......
商业银行的发展直接关乎着全球经济的发展,经营模式的多样化导致经营风险越来越大,信贷风险作为商业银行经营风险中最重要的组成部......
【摘 要】目前,我国经济正处于平稳快速的发展时期,在国际环境的影响下,我国对内控建设也逐步重视起来。企业要想在激烈的竞争中获得......
【正】 我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。当前企业改革重点是转换经营机制,增强企业活力,提高经济效益,达到解......
【正】 一、建立现代企业制度势必强化内审工作 十四届三中全会《决定》中指出:“为继续深化企业改革,必须解决深层次矛盾,由放权......
改革内审机制适应现代企业制度黄凌格兰目前企业的股份制改造已进入关键时期,作为现代企业约束机制一个重要部分的内部审计,如何在企......
东南大学医学院附属盐城医院在既有综合目标管理方案的基础上,将内审机制融入到综合目标管理中,结合《江苏省三级综合医院评审标准......
一、基层人行内审机制存在的缺陷1.管理体制“双重化”,职能难体现。人民银行内部审计工作是根据《中国人民银行内部审计工作制度》......
财政部门内部控制与内部审计工作中存在一些不足和薄弱环节,应针对具体情况进行具体分析,进而契合新时期财政部门内控机制和内审机......
本文主要介绍了地方院校SQAHND《商务沟通技巧》课程的课程标准和内审体系,简介了该院校HND具体教学对其的执行和实践,探讨了国内H......
为建立和完善国土房管系统内审机制,按照“完善体制提高素质”的要求,由市国土房管局和市内审协会联合举办为期两天的国土房管系统内......
江苏省灌南县财政局为切实加强乡镇财政财务管理,充分发挥财政资金效能,不断完善乡镇财政内审机制,采用“四举措”加强内审监督,取得良......
强化企业的内部审计,建立完善的企业内部控制制度,已成为建立现代企业制度不可或缺的重要组成部分。据调查,目前不少企业由于没能在资......
商业银行内部审计是银行内部控制系统的重要组成部分,对增强商业银行风险管理能力,维护银行信贷资金安全,实现商业银行经营管理目标,具......
<正> 企业改制的目的从根本上讲是为了提高经济效益,而提高经济效益从长远看就必须以确立企业的良性运作机制为基础。良性运作机制......
一、当前企业内部审计工作存在的问题(一)内部审计效力尚须强化1、审计的独立性和权威性有待增强。内部审计是对企业经济活动的全过......
【正】 “应付帐款”科目是反映债务的一个重要会计科目,也是企业会计核算中使用频率较高的科目,在这个科目的使用过程中容易出现......
在我国金融业进入一个全面对外开放和竞争的时代,中国人民银行更加注重金融的稳定发展和风险防范问题,并把建立健全内控机制作为实......
中央银行内审机制的建立,对于中央银行各项职能的充分发挥和各项职责的依法履行有着不可替代的重要作用。但基层央行内部审计工作......
现阶段我国经济发展水平的不断提升,对事业单位发展产生了积极影响。实践中为了保持事业单位出纳事务良好的处理状况,则需要对与之......
通过巴彦淖尔市内部审计工作的检查,发现近几年内部审计的质量有了明显改善,但由于内审水平参差不齐,工作中还存在很多问题,本文在......
[目的/意义]为贯彻落实党中央、国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用的指示精神,促进被审计单位规范内部管理、完善......
当前,医药卫生体制改革不断深化、民众对医疗保健需求日益增加,充分认识医院质量管理中存在的问题和不足,借鉴和吸收先进的管理理......
<正>随着金融创新的不断深入,怎样通过商业银行内审机制的优化来完成对实体经济的复制,已对金融改革价值取向的正确性具有决定意义......
<正>新华社办公厅审计监察室,原名新华社监察局审计监察室,在2014年至2016年的三年间,经历了机构改革的考验,创新了内审管理机制,......
<正>盐城市第三人民医院建立起了一套较为完整的以内审为载体的内部评价机制,成为医院质量管理持续改进的重要手段。当等级医院评......
现代国际贸易中,外贸单据是买卖双方进行交易的主要依据,单证对控制企业风险起着非常重要的作用。本文从加强国际贸易单证工作内审......
从主观和客观两个方面分析我国施工企业会计信息失真的原因,在此基础世上提出相应的对策,具有较强的理论和实践意义.......
文章从企业内部审计的发展现状入手,就内部审计对企业经济效益的影响进行了分析,提出当前企业内部审计存在的主要问题,并针对这些问题......