内审机制相关论文
2012年,北京市丰台统计局队在开展诚信统计单位评选以及日常执法检查的过程中,发现了这样一种现象:一些统计基础工作十分健全的单......
在现代化的国际贸易中,买卖双方交易的重要依据主要是外贸单据,而单证能够对企业的风险进行控制.本文阐释了我国贸易企业存在单证......
内部控制是一个单位管理工作的重要组成部分,是单位工作良好秩序的保证,是单位资金合理运用的有效保障.建立建全内部控制体系,对经......
做好政府采购内部审计工作对于政府采购活动的顺利开展、保证采购质量等都具有十分重要的意义。在本论文中,笔者首先介绍了政府采购......
商业银行的发展直接关乎着全球经济的发展,经营模式的多样化导致经营风险越来越大,信贷风险作为商业银行经营风险中最重要的组成部......
【摘 要】目前,我国经济正处于平稳快速的发展时期,在国际环境的影响下,我国对内控建设也逐步重视起来。企业要想在激烈的竞争中获得......
东南大学医学院附属盐城医院在既有综合目标管理方案的基础上,将内审机制融入到综合目标管理中,结合《江苏省三级综合医院评审标准......
财政部门内部控制与内部审计工作中存在一些不足和薄弱环节,应针对具体情况进行具体分析,进而契合新时期财政部门内控机制和内审机......
本文主要介绍了地方院校SQAHND《商务沟通技巧》课程的课程标准和内审体系,简介了该院校HND具体教学对其的执行和实践,探讨了国内H......
强化企业的内部审计,建立完善的企业内部控制制度,已成为建立现代企业制度不可或缺的重要组成部分。据调查,目前不少企业由于没能在资......
商业银行内部审计是银行内部控制系统的重要组成部分,对增强商业银行风险管理能力,维护银行信贷资金安全,实现商业银行经营管理目标,具......
一、当前企业内部审计工作存在的问题(一)内部审计效力尚须强化1、审计的独立性和权威性有待增强。内部审计是对企业经济活动的全过......
通过巴彦淖尔市内部审计工作的检查,发现近几年内部审计的质量有了明显改善,但由于内审水平参差不齐,工作中还存在很多问题,本文在......
当前,医药卫生体制改革不断深化、民众对医疗保健需求日益增加,充分认识医院质量管理中存在的问题和不足,借鉴和吸收先进的管理理......
<正>随着金融创新的不断深入,怎样通过商业银行内审机制的优化来完成对实体经济的复制,已对金融改革价值取向的正确性具有决定意义......
<正>新华社办公厅审计监察室,原名新华社监察局审计监察室,在2014年至2016年的三年间,经历了机构改革的考验,创新了内审管理机制,......
现代国际贸易中,外贸单据是买卖双方进行交易的主要依据,单证对控制企业风险起着非常重要的作用。本文从加强国际贸易单证工作内审......
从主观和客观两个方面分析我国施工企业会计信息失真的原因,在此基础世上提出相应的对策,具有较强的理论和实践意义.......
文章从企业内部审计的发展现状入手,就内部审计对企业经济效益的影响进行了分析,提出当前企业内部审计存在的主要问题,并针对这些问题......