内部审计监督相关论文
为顺应数字经济的发展,国有企业C公司欲将企业内部审计监督工作与数字技术结合并对其进行优化,为国有企业提质增效打好基础。文章先......
本文构建适合高校的内部审计数字化平台,以达到战略绩效和风险导向的审计目标。同时,通过数字化平台强化高校内部审计成果应用,加......
现代企业制度的发展与完善、国有企业的改革发展等均对内部审计工作提出了更高的要求。国有企业内部审计工作作为我国审计监督体系......
随着地质事业的迅速发展,地勘事业单位内部控制建设的重要性日益凸显。当前,地勘事业单位内部控制建设还存在一些问题,地勘事业单位要......
在我国国民经济快速稳步发展的过程中,国有企业发挥的作用绝对是毋庸置疑的。但在国有企业改革工作正式落实之后,国有企业所面对的......
[摘 要] 本文从内部控制概念出发,剖析了行政事业单位内部控制的必要性及其存在问题,主要体现在缺乏有效的监督评价机制、预算、会计......
随着我国经济水平的提升,科研事业单位对我国社会建设与发展起到了至关重要的促进作用。内部控制作为科研事业单位工作的重要组成......
内部审计监督是国有企业加强管理的重要抓手,从中央到地方,从审计机关到国有企业,内部审计监督越来越受到重视,但目前国有企业内部......
在我国市场经济体系的不断完善中,中小企业对于社会经济的发展也具有非常关键的影响。想要使中小企业得到进一步发展,那么就一定要将......
摘要:伴随活跃的社会经济以及逐渐趋于科学的企业管理模式的发展,相应的监督机制成为了企业稳步前进的必要保证。财务会计与内部审计......
内部控制虽然不是造成企业经营失败的惟一原因,但是企业失败总离不开内部控制的因素。在经济高速发展的今天,特别是在新旧体制转换......
[摘要]本文讨论了妥善解决学校会计报表存在问题,分析了建立和完整学校组织机构和内部监督机制加强预算控制,严格预算管理注重和加强......
摘 要:随着经济全球化的不断发展,现代企业面临的竞争愈加激烈。打铁还需自身硬,为了加强企业管理,内部审计的作用毋庸置疑。然而,目前......
在企业发展中,内部审计处于特殊地位.本文首先阐述了对内部审计监督的理解,明确其代表着国家和企业开展相关的监督工作,前者以经济......
内部审计和纪检监察的部门职能不同,但是作为国有企业的重要监督部门,部门职能的有效融合势在必行.内部审计主要负责财务收支、专......
烟草行业经过多年的改革发展、整顿规范、财务管理在统一会计核算软件、推进全面预算管理、加强内部审计监督等方面有了显著提升。......
2014年2月,嘉兴市委办公室、嘉兴市政府办公室印发了《嘉兴市市级部门(单位)内部管理领导干部经济责任审计办法》,对部门内管干部......
内部审计履行审计职能,实现审计目标产生的效果,在很大程度上取决于审计成果的整合、提升、运用的程度.审计成果是内审部门、审计......
在石油企业中,内部审计工作针对企业财务收支、经济责任和专项审计等进行审计监督,及时发现存在的问题,为进一步的决策提供支持.而......
<正>一、安全生产管理审计的涵义安全生产管理审计在原有的两级安全管理体系基础上建立第三道防线,以关注各层级管理人员安全生产......
内部审计作为农村合作金融机构自身的审计行为,贯穿于各项业务始终.目前,县级农信联社经营管理和业务操作层面存在的一些问题不断......
吉林省气象部门的内部审计工作始终围绕气象事业发展大局,加强内部审计监督,强化服务意识,不断探索内部审计方法,为改革和发展提供......
为拓宽视野,学习和借鉴国外先进的内部审计工作方法及经验,更好地发挥内部审计监督服务作用,2006年9月14日至27日,中国内部审计协......
内部审计是指由部门和单位内部设置的审计机构和配备的专职人员所实施的审计.这种内部审计是在本部门、本单位负责人的领导下,依法......
摘要:随着高等教育的不断发展和高校教育体制的改革,高等学校的办学模式也发生了很大的变化,已有单一国家财政拨款转向多渠道筹资的办......
随着国有企业市场化转型的不断深入,加强企业内部管理成为维持企业长久发展的重要保障.国有企业的内部审计部门与纪检监察部门作为......
随着市场经济的发展,企业内部审计监督的任务越来越重,因此内部审计工作的方式方法必须更新.在认真研究和探索的过程中,我们转变观......
通过揭露财政资金管理、项目资金管理中存在的问题,分析产生问题的原因,制定完善内部控制制度,是加强国土资源系统财政资金管理的......
管理是企业永恒的主题。内部控制制度作为社会经济发展到一定阶段的产物,是当代企业管理的重要手段。成功企业的管理表明,完善的企......
近年来,随着国家经济发展着重关注信息化的体现,各行业纷纷重新进行市场定位、结构整合及功能革新。电力企业作为国民经济发展中的......
“十一五”期是交通建设事业发展的一个十分重要的机遇期,正确把握并利用好这个机遇,需要我们不断改进财务管理工作,确保交通建设......
内部审计作为会计监督体系的重要环节越来越受到关注,本文以内部审计信息化建设理论为基础,结合气象部门内部审计信息系统的实例,......
近年来,在高速公路这一行业快速发展的同时,其在内部控制方面暴露出越来越多、越来越严重的问题,因而引起了有关人员的重视,不断采......
2007年美国爆发的次贷危机最终引发了全球性金融危机,我国金融业虽未完全开放,但在经济领域也难以独善其身,尤其是素有三驾马车之......
医院财务内部控制体系就是对医院财务活动进行监督的一系列措施,其由很多部分组成,有资金控制、预算控制、资产控制等,医院内部控......
医院财务内部控制评价体系说的是对医院财务活动进行监督、完善业绩考核、体现医改成果和保障医院社会公益性的一系列措施,医院的......
随着社会医药技术的发展,医院新药①的引进与使用,在医院临床医疗活动中起着至关重要的作用,直接关系到医院的整体医疗水平和患者......
内部审计信息化是适应当前企业全面信息化建设环境的客观要求,也是内部审计由传统审计方式向现代审计方式转变,更好地发挥内部审计......
编者按:今年5月,审计署办公厅举办2008年中央部门内部审计工作研讨班.主办单位邀请国管局派代表参加并进行交流发言.在研讨班上,财......
一、内部审计、内部审计监督与审计服务的概念内部审计,是指由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性......
优化企业内部管理机制。“十二五”期间,公司将坚持推行集约化经营,精细化管理,做到精打细算、精益求精。从揽、管、干、算、收各......
针对建立健全内部控制制度是促进企业发展的一项重要任务,介绍了内部控制的构成要素,指出企业应结合自身经验活动的特点,建立适合......
为了提高投资效益,堵塞资金运作过程中的漏洞,充分发挥内部审计的直接、深入、监督、保障作用,是内审部门一项十分紧迫的任务.......