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[期刊论文] 作者:卢米,, 来源:时代经贸 年份:2019
本文针对信息化环境下人民银行内部控制面临的新问题和风险,结合工作实际,提出了三点改进建议,旨在进一步完善基层人民银行内部控制建设体系。...
[期刊论文] 作者:卢米,, 来源:中国内部审计 年份:2017
本文以人民银行为例,提出审计覆盖要"全",检查要"深",处理要"严"的从严审计工作思路,深化审计检查监督,严肃审计处理和问责,强化审计成果转化利用,进一步完善内部审计检查监...
[期刊论文] 作者:卢米,, 来源:全国商情 年份:2016
本文从风险导向审计的角度,以人民银行海口中心支行开展风险量化评估的实践为例,介绍风险评估的理论模型、评估方法,提出基层央行开展风险导向审计的具体建议。...
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:晚报文萃 年份:2010
洛克镇是美国西部的一个小镇,这里的居民大多奉公守法且互相认识,就算彼此间有什么矛盾,只要镇长一出面就能解决,因此镇法庭几乎成了个摆设。不过这天,法官罗恩却在镇子上贴...
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:商业会计:上半月 年份:2008
中国人民银行管理体制进行重大改革后,人民银行从上到下建立起了内部审计组织体系,建立了内部审计工作制度,规范了内部审计工作程序,开展了离任审计、履职审计和主要业务审计,对信......
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:时代经贸 年份:2017
本文以人民银行海口中心支行为例,深入分析基层央行内部审计工作存在的问题,并结合人民银行内审工作的实际睛况,提出基层央行内部审计工作深化发展的建议。...
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:中国商界 年份:2008
本文以人民银行海口中心支行开展领导干部履职效率审计的实践为例,介绍基层央行领导干部履行职责审计的先进做法,并提出几点建议....
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:时代经贸 年份:2018
本文以基层人民银行为例,全面梳理新时期内部审计工作存在的问题,提出深化基层人民银行内审工作的政策建议。...
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:海南金融 年份:2020
本文针对信息化环境下人民银行内部控制面临的新问题和风险,在借鉴国内外先进的内部控制标准的基础上,提出建立内部控制信息管理平台、优化内部控制框架和加强内部控制审计等...
[期刊论文] 作者:卢米,, 来源:消费导刊 年份:2008
组织中的心理契约是联系员工与组织之间的心理纽带,也是影响员工行为和态度的重要因素。本文对心理契约的概念发展,心理契约对组织绩效的影响等进行分析,并在此基础上结合人...
[期刊论文] 作者:卢米, 来源:时代金融(上旬) 年份:2010
本文通过对人民银行营业部门绩效审计的实践分析,探讨开展绩效审计的基本框架和思路,并提出几点建议....
[学位论文] 作者:卢米, 来源:上海大学 年份:2006
当前,由于科技进步和竞争的激烈,世界日新月异,风起云涌,一些国际性大公司的首期执行官在位时间越来越短,走马灯式地换人,即进入了所谓的“CEO大动荡”时代。我国企业也不约而同地......
[期刊论文] 作者:卢米埃, 来源:微型计算机·Geek 年份:2011
卢梭是个名人,非常有名的人。他是法国历史上著名的哲学家、启蒙思想家、文学家与教育家。  卢梭一生写了很多著作。他的思想,他的哲学以及他的梦想都被融于了他的文字中,也正是这些作品,成就了卢梭一生的辉煌。卢梭的思想是法国大革命和美国革命的根本。事实上,说......
[期刊论文] 作者:卢米英, 来源:糖尿病新世界 年份:2019
目的探究外科优质护理干预在老年2型糖尿病合并胆结石患者的护理观察。方法选取2017年1月—2018年6月收治的48例老年2型糖尿病合并胆结石患者作为主要对象,按照随机的方式分...
[期刊论文] 作者:卢米东,, 来源:青少年日记(教育教学研究) 年份:2012
认知冲突是一个人已建立的认知结构与当前面临的学习情境之间暂时的矛盾与冲突,是已有的知识和经验与新知识之间存在某种差距而导致的心理失衡。根据现代心理学研究表明,在课...
[期刊论文] 作者:卢米红, 来源:中国报业 年份:2021
教辅图书是辅助学生学习的材料,肩负着拓展教材知识、引导学生深入了解学科内容、巩固提高的重任.如何既保证教辅图书时效性,又能保障教辅图书质量,需要甄选合适的作者、约定好写稿时间、抓好书稿质量、合理规划好编辑排版校对各环节的时间,严格执行“三审”制......
[期刊论文] 作者:卢米, 卓佳,, 来源:时代金融 年份:2012
本文以人民银行海口中心支行为例,分析近几年来基层央行在内控监督方面存在的问题,提出针对性的改进建议,着力构建基层央行内控风险管理的长效机制,为人民银行各项业务安全稳...
[期刊论文] 作者:卢米,卓佳, 来源:中国证券期货 年份:2011
以经济性、效率性和效果性为主要特征、侧重于"效益"的绩效审计作为审计监督的一种表现形式,相对于传统以真实性、合法性为特征的财务审计,更突出了对经济行为及其结果的评价...
[期刊论文] 作者:邓昕,卢米, 来源:现代商贸工业 年份:2009
近年来人民银行一方面以防范风险为目标在系统内大力推动内部控制建设,另一方面非常重视自身维护经济金融稳定发展,贯彻国家政策、法规则的职责使命,将制度执行作为内部审计...
[期刊论文] 作者:卢米,卓佳, 来源:经济研究导刊 年份:2009
审计的目的不仅是发现问题,更重要的是纠正问题。审计问责对于国家审计来说已经成为至关重要的环节。在审计问责实践的基础上,深入分析基层央行实施内部审计问责的难点和问题,并......
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