A房地产公司货币资金内部控制研究

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近些年来,大量的财务舞弊案件使得人们更加关注企业的内部控制,但也同时说明了这些企业的内部控制体系中存在一定的缺陷。很多企业由于缺乏有效、健全的内部控制制度和体系,造成公司经营管理混乱、财产损失、工作效率和经济效益低,还可能会引起腐败行为的发生。货币资金由于其流动性高、安全性低、易疏于管理监控的特性,所隐藏的控制风险无疑也是最大的,尤其货币资金还可以直接用于支付的特性,因此货币资金成为了有心的不法分子贪污、盗窃、挪用的对象,给企业的生产经营带来损失。内部控制失效,特别是货币资金内部控制失效是这些案件发生的根本原因。在这种大环境下,各个企业对其货币资金的内部控制必须保证高标准严要求。因此,建立健全货币资金内部控制体系尤为重要。本文首先对文章的选题背景、研究目的及意义、国内外研究现状进行简单的阐述。其次介绍了内部控制理论、货币资金内部控制的相关概念以及货币资金内部控制方法。接着介绍了A公司目前的基本状况以及资金内部控制的基本状况,从内部控制五要素——控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的角度分别对A公司货币资金内部控制中现在所存在的问题做了调查分析,发现存在内部控制实施的动力不足、存在网银风险意识不强、资金收支控制不完善、信息内部传递效率不高以及内部审计机构人员不足等问题。在优化原则和优化思路框架之下,进而提出了有针对性的优化方案。最后提出A房地产公司货币资金内控体系实施的保障措施,确保企业资金在有效的控制下更加安全、使用更加高效。本文的研究价值主要是通过文献阅读及调研的方式来对所处于房地产开发行业的A公司的货币资金内部控制进行了优化,具有较强的针对性和可操作性,同时也为行业内类似规模的企业提供一定的借鉴和参考。
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