A信托公司信托业务的内部控制问题研究

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2015年,信托全行业的信托资产管理规模为16.3万亿元,面对银行、证券公司、基金管理公司、保险公司等资产管理机构与信托公司同质化资产管理业务的竞争,信托行业持续保持平稳增长,继续巩固了自身第二大金融部门的地位。由于近年来信托项目个案风险事件的暴发,监管机构持续出台政策措施,不断加强对信托行业的监管,在有效防范政信合作业务、房地产信托业务、银信合作项目等项目潜在风险的同时,也增加了信托公司业务创新的不确定性。正确认识和把握我国信托公司自身发展面临的各种风险,采取有效措施建立完整、有效、合理的内部控制体系,以切实保护投资者利益,是信托公司面临的重大课题。  本文以A信托公司信托业务的内部控制为主要研究对象,通过研究COSO内部控制整体框架理论系统,分析A信托公司信托业务在内部控制的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督等五要素出现的不同问题,根据A信托公司实际情况,提出了完善A信托公司信托业务内部控制的对策思路。
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