【摘 要】
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内部审计是对单位经济活动、财务收支、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价,提出审计建议,以促进单位完善治理、提升价值、实现目标的活动.受内部审计工作机制等
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内部审计是对单位经济活动、财务收支、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价,提出审计建议,以促进单位完善治理、提升价值、实现目标的活动.受内部审计工作机制等方面因素影响,审计发现问题整改落实成效方面还有较大的提升空间.本文从健全内部审计协同整改机制等六个方面,提出加强审计问题整改和提升审计成果运用成效方面对策建议,以促进内部审计职能有效发挥和审计项目成果最大化.
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