内部审计机制相关论文
受到新医疗体制改革的影响,公立医院作为我国重要的事业单位,内部审计制度的不断优化和完善,有效提升了医院内部管理质量,促进了医......
保险公司内部审计是公司治理的重要组成部分,内部审计能降低治理层风险认知偏差、提升决策准确性、保障利益相关者利益、提升公司......
基于市场经济不断完善的背景下,国有企业在市场环境中的地位也逐渐凸显出来.许多国有企业的发展情况与社会责任受到广泛的关注和监......
自改革开放以来,我国国民经济的发展取得了举世瞩目的成就,而以家族企业为代表的民营企业正是这种经济发展的重要动力和创新力量。......
交通运输企业内部会计控制的健全有效,对其正确贯彻执行国家的方针政策和财经法规,保障国有资产的安全和合理有效的使用,规范会计......
会计核算与财务管理是经营主体的两只眼睛,失去任何一个都将产生视觉偏差.完善的内部审计机制,就像是行进路上的测速仪,能够及时发......
王:TCL是国际知名的电子产品制造商,请介绍一下企业目前的基本情况.rn唐:TCL集团股份有限公司自1981创立至今经历了26个春秋,现已......
随着经济体制改革的深入进行,跨地区的企业集团大量涌现,跨地区企业作为一种跨地域、跨经营范围的新型的组织形式,尤其是多个利益......
摘 要:一直以来,区域央行内部审计缺少一个价值创造型的内部审计机制。突出表现为内审定位不明确;审计资源配置低效,耗费大量人力、物......
【正】 一、建立现代企业制度势必强化内审工作 十四届三中全会《决定》中指出:“为继续深化企业改革,必须解决深层次矛盾,由放权......
<正>我国金融机构资产主要是贷款资产。尽管目前商业银行的业务范围已经大为扩展,中间业务的比重不断扩大,但是信贷业务仍是商业银......
《中华人民共和国审计法》明确规定行政事业单位必须科学设置内部审计机构,健全内部审计机制。为此,行政事业单位必须提高对内部审计......
通过对建立与完善高等学校内部审计机制的必要性及内部审计机构设置的阐述,来分析如何发挥高校内部审计机制的作用.......
在现代国际贸易中,外贸单证是控制企业风险的一个关键点。因为,在外贸商品发生买卖关系时,外贸单证成为了买卖双方交易的重要依据和焦......
一、内部审计质量控制中存在的缺陷 (一)内部审计机构设立不够完善。一是内部审计机构的设立不完善。虽然大多数单位内部逐步设立了......
随着经济体制改革的逐步深入企业集团大量涌现,企业集团作为一种跨经营范围、跨地域的新型经济组织形式,由于其是多个利益主体的结......
近年来,广安市广安区粮食内审工作,在促进企业深化改革,维护财经纪律,完善内控制度,提高经济效益方面发挥了积极作用,仅2004年,该区粮食内......
近几年来.我国企业内部审计工作有了一定发展.但相当一部分企业内审工作还局限于在财务领域查错纠弊.尚未以风险防范和绩效评价为目标......
随着我国社会主义市场经济体制的完善,面对激烈的市场竞争和复杂多变的经营环境,现代企业要通过科学管理和自我约束,做到合法和合规经......
我国现有民营企业已超过3000万家,已成为拉动国民经济不断攀升的重要力量。然而随着全球经济一体化进程的加速,企业之间的竞争加剧,企......
内部审计制度是在现代企业制度下,企业在董事会领导下设内审委员会,试行总审计师制度,以增强内审独立性;在内审机制方面,要以效益审计为......
伴随着投资者对公司治理、内部控制以及信息透明度的日益关注,企业管理层面临着前所未有的压力。如何履行对投资者的义务,强化治理、......
按照审计主体与被审单位之间关系的不同。商业银行审计分为外部审计(包括国家审计、民间审计)和内部审计。内部审计是公司治理结构的......
[摘 要] 内部审计在医院管理工作中的作用和价值日益显著,其工作质量直接影响到公立医院财产、物资和财务的利用效率。但是,目前一......
<正>信托是一种财产管理制度,是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益......
金融内部审计作为金融机构经营管理的重要组成部分 ,具有评价和监督的职能 ,越来越受到金融机构的重视。文章从分析金融机构内部审......
<正>为了消解金融危机给我国造成的冲击,中国人民银行的货币政策逐渐由"稳健"转为"从紧"。在一般情况下,国家宏观金融政策越严格,......
<正>2008年,美国次贷危机产生的金融冲击波震荡了整个世界,为了应对金融风暴对我国的不利影响,中国人民银行的货币政策逐渐由"稳健......
文章分析了高校附属医院内部审计的工作现状,并结合扬州大学附属医院内部审计工作对医院内部审计存在的问题及成因进行探讨。最后......
为进一步完善审计监督体制,有效防范和化解金融风险,2006年3月底,农业银行在全国范围内实施了审计体制改革,上收了二级分行的审计职能,......
<正>农村商业银行是在我国特定地域范围内,为农村和农村经营提供金融服务的地方性金融机构,是在农村信用社基础上通过改制形成的一......
不同的公司治理模式具有不同的内部审计机制。股权型治理模式和债权型治理模式的内部审计机制在总体治理目标上具有一致性,但在具......
<正> 随着报业改革的不断深化,现代企业制度逐步确立,建立健全内部控制制度,保护资产的安全完整,保证会计资料的真实、合法、完整......
企业的内部审计是规避企业风险的一个有力措施,它使得企业在经营发展的过程中能够正确的认识到存在的风险和挑战,使企业做好充足的......
乡镇企业入驻、乡村旅游等项目的快速发展,使得乡镇财政收入呈现出显著上升趋势,但与之配套的财务管理水平却没有达到预期要求,乡......
【正】1995年,国际金融业相继发生了悚目惊心的巴林、大和事件,给排名世界银行业前列的两大银行造成了可悲的结局,前者使已有200多......