内部审计部门相关论文
【摘要】农村信用社的经营活动中面临着各种风险,如果内部控制无法有效防范这些风险,就形成了内部控制的各种缺陷,各种缺陷就像埋藏在......
实施有效的内部控制是当代企业实施规范高效治理的重要途径,而内部控制专项审计是对企业层面和业务层面各项内部控制设计和执行情况......
随着经济的发展,各集团公司治理日趋规范化,内部审计部门也越来越为人们所重视,内部审计的监督、服务、风险防范的职能也得到公司管理......
电信企业要想生存发展,风险管理的成功与否将起到决定性作用,而风险管理是内部审计的主要职责,本文将从风险管理的角度出发,研究如......
随着“反腐倡廉”作风建设工作的不断深入,在行政事业单位管理和发展的过程中,工作重点开始转向行政事业单位的内部控制管理上,逐渐建......
摘 要:道路运输作为我国的重要行业,是我国经济发展的重要支撑和保障,其发展兴衰我国经济发展具有一定的影响作用。道路运输企业要实......
对企业内部控制进行审计是内部审计部门的主要职责,也是提高企业管理和发展效率的重点途径.目前企业内部控制审计过程中存在很多问......
摘 要:加强内部治理、提升效益、持续发展等都是新时期内部审计的出发点、落脚点。同时,绩效评价是内部审计部门一项关键性工作,要借......
随着现代社会经济和科技的日益发展,组织经营越来越复杂,在这种迅速变化的经营环境下,内部审计已经成为经理人、审计委员会、外部审计......
中国资本市场的发展起步较晚,但是近年来随着国家对资本市场改革的不断深入推进,我国资本市场得到了十分快速的发展,成为社会资源配置......
为进一步加强直属高等学校内部审计工作,教育部近日出台《关于加强直属高等学校内部审计工作的意见》,要求直属高校健全内部审计工作......
案例分析题一【分析提示】1.事项(1)说明公司内部审计独立性差。公司应当在董事会下设审计委员会,负责审查公司内部控制、监督内部......
成立于2005年的慈溪农村合作银行,至2012年6月末,各项存款329.15亿元,各项贷款240.91亿元,经营规模、网点数量、资金实力均居慈溪市银行......
内部审计应该如何定位?按照通行的说法,内部审计是现代组织治理的必备要素公司有公司治理,政府及非盈利组织有公共治理.从大学来讲......
一、我国商业银行在利率风险内部审计中存在的问题 (一)内部审计人员数量较少,水平有限 由于我国多数商业银行的内部审计部......
1.高校资产经营公司内部审计工作中存在的问题rn一是内部审计独立性较差.部分高校资产经营公司的内部审计机构设置不独立,公司领导......
近年来,不少企业内部审计部门开始介入风险管理,并将其作为内部审计的重要领域.这一做法得到了国际内部审计职业界的普遍认可,以至......
自1998年央行系统内部审计部门设立以来,审计队伍和人员建设取得了长足的进步,同时内部审计工作的开展,对央行系统内的“内部风险......
内部经济责任审计是企、事业单位领导在离任前,由单位内部审计部门对其在任期间的相关经济活动所进行的审计,它的产生有着重要的意......
安德鲁D钱伯斯曾说过:现在的确很难发现一个没有内部审计的企业,不论它的规模有多大.的确如此,内部审计历史悠久,甚至可以追溯到美......
会计监控是企业的内部监管模式。近来由于诸多会计丑闻的出现,使得公众对于会计信息的真实性存在怀疑。怎样才能从源头上来保证会......
一、背景2007年12月26日深圳证券交易所发布了《中小企业板上市公司内部审计工作指引》指引,要求上市公司内部审计部门要对本公司......
近年来,特别是股改前后,我国四大国有商业银行的内部审计部门都有针对性的对自,身资产业务进行了多次全面审计.这一系列审计工作的......
目前,民营企业已成为国民经济活动中的重要主力军。民营企业大多经历了由家族式企业向公司制企业转变,由单体企业向集团企业发展,......
一、电力企业内部审计现状rn作为国有企业一面旗帜的电力企业,其内部审计工作的现状不可避免受宏观经济环境的影响.笔者认为,电力......
当前,医院内部审计工作主要以财务审计和事后审计为主.审计的落脚点常常放在政策法规程序的符合性。大部分内部审计人员是从财务岗位......
随着内部审计事业的不断发展,内部审计以其独特的工作成效得到社会各界的普遍认同.但从近几年审计成果的应用和内部审计作用发挥的......
基建工程跟踪审计,是企业内部审计部门按照基本建设程序在开工前期、实施过程和竣工后期对基建工程实行全过程、全方位监督的一种......
荷兰海关隶属于荷兰财政部,全称为“税务海关署”,下设内部审计部门,直接受署长领导,具有较强的独立性.......
浙江慈溪农村合作银行创新内部审计方式,建立了计算机审计分析模型,开发应用计算机辅助审计系统,建立了审计数据库,完善了审计数据......
理想状况下,内部审计部门在组织最高权力机构的授权下将工作做到最好,就是要找出企业存在的风险,并就如何通过有效的控制化解风险......
20世纪70年代我进入内部审计行业的时候,人们普遍认为内部审计是一项需要奋斗终生的职业.当年像我一样年轻的内部审计人员进入内部......
最近,媒体连篇累牍地报道了检察机关详细调查某世界知名公司内部审计部门的一份审计报告草稿,并以此判断该公司高级管理层是否无视......
内部审计部门是不是应该考虑对治理过程进行审计?是否能够有效地评价董事会运作的有效性?内部审计师们是否具备了充分的独立性?在......
你也许听过这样的说法:“住在玻璃房子里的人就不该乱扔石头.”在某次与政府审计人员分享的演讲中,我提了一个衍生出来的说法:“如......
对首席审计执行官(CAE)来说,过去十年里在所有工作关系中,与审计委员会的关系发生的变化最为显著.根据国际内部审计师协会(ⅡA)审......
真正卓越的追求是创造世界一流的组织.无论是什么职业,创造世界级的绩效水平就是我们最大的贡献,使利益相关者的需要得到最大的满......
案例背景rnA集团公司是一家专业从事货运物流、工程施工和金融贸易的大型国有企业,下属单位40余家,效益状况良好,是所在市的龙头企......
中国内部审计协会近日在北京召开“学习宣传贯彻十九大精神,开创新时代内部审计发展新局面”主题座谈会.中国内部审计协会副会长兼......
企业内部控制基本规范描绘的企业建立与实施内部控制必须建立的框架结构,规定了内部控制的目标、原则、要素等基本要求。内部控制要......