内部控制执行相关论文
文章介绍了国有企业进行内部控制具有的现实意义,提出了国有企业建立内控制度的措施。
The paper introduces the practical sign......
在介绍煤炭企业内部控制有效性和效率的基础上,分析煤炭企业内部控制有效性和效率的影响因素:控制环境、风险评估、监控评价,并提......
摘 要:本篇文章首先对内部审计和内部控制之间的关系进行阐述,从内部控制意识淡薄、内部控制机制执行效力不高、忽略信息体系构建三......
本文首先阐述了公司治理与内部控制的关系,然后对如何完善公司治理下的内部控制提出几点建议。
This article first elaborates t......
一、高职院的内部控制现状(一)对内部控制环境建设重视不够,导致内部控制建设事倍功半。(1)领导层内部控制意识薄弱,导致内部控制......
笔者提出通过明确内部控制的目标定位和评价主体,构建有助于推进由被动控制转向主动控制,由防卫性控制评价指标、建设性控制评价指......
2005年7月6日,国家税务总局发布《个人所得税管理办法》(国税发[2005]120号),该办法自2005年10月1日起执行。其中第52条第2项第5款......
企业现代内部控制是决策层、管理者和其他人员为合理保证战略、经营、报告和法律遵循等目标的实现,在经营管理活动中建立和实施的......
建筑施工企业生产周期长,生产经营资金占用较大等特点,决定了内部控制对于加强企业管理,提高企业生产经营效益,提高企业可持续发展......
随着改革不断深化,政府意识到内部控制的重要性,并在不断强化内控建设力度。但我国行政事业单位内控建设起步较晚,相关研究还不深......
摘要:军工企业集团要走具有中国特色的“军民融合”式发展道路,在市场竞争中面临着很多问题。只有加强内部控制建设,完善内部管理,提升......
英国高校资产管理较为充分地体现了内部控制中的制衡性和参与性原则。英国高校资产采购过程中的合同签署流程较为规范,按合同金额......
当前,企业内部控制规范体系建设已在我国上市企业和国有大中型企业层面推行。大多数上市企业已经针对其所在的行业特点和企业内部......
文章在阐述COSO内部控制框架基础上对我国农业科研单位存在的诸如内部控制环境差、内控意识薄弱、信息与沟通系统不健全、对内部审......
企业内部审计是内部控制的重要组成部分,内部控制又进一步影响着内部审计的执行。我国关于二者的研究多以分析企业内审在内部控制......
A引言尽管内部控制理论不断完善,世界各地的财务丑闻事件仍然频频见诸于媒体。人们一直将防范会计信息失真的希望寄托于构建一个设......
目前,我国集团公司在财务治理方面问题突出,存在着很多难以解决的矛盾。例如,财务治理客体模糊,各项与财权相关的责权利在集团界......
目前我国企业的内部控制非常薄弱,存在企业对内部控制的重要性认识不足、没有形成内部控制的整体框架、内部控制执行不力、企业内......
企业内部会计控制制度是保障企业正常运转与管理效益的基础和前提,是企业内部控制整体框架的核心,是提高会计信息质量、保障企业资......
本文以内部控制与公司治理的关系为切入点,论述了二者之间的关系。内部控制作为由管理当局为履行管理目标而建立的一系列规则、政......
本文对我国企业内部控制的现状进行了剖析,对其存在的问题进行思考并提出了相应的解决建议。
This article analyzes the status ......
摘要:简述了内部控制的概念、作用,指出了国有企业内部控制存在的问题,探讨了强化企业内部控制的措施。 关键词:企业管理;内部控制;问......
财务信息化与企业内部控制二者相辅相成,既对立又统一。财务信息化的发展和提高推动了信息处理效率的提高,为内部控制的发展和价值......
内部控制作为企业管理的一种手段,对建立现代化企业制度起到了重要的影响。如何完善、优化企业的内部控制已经成为目前大多数企业......
摘要:在市场经济不断发展和经营情况日益复杂的现代环境中,由于缺乏自我发展、自我约束、自我完善的机制和能力,企业所面临的问题越来......
中国人民银行于2002年公布了《商业银行内部控制指引》,明确了内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序......
随着我国市场经济的建立和卫生体制改革的不断深入,医院也从原来的纯福利事业单位转向具有一定市场经营服务功能的经济实体,其中,......
医院内部控制是医院内部管理一项重要的工作和内容,然而当前医院内部控制存在不少问题。
Hospital internal control is an impor......
文章在分析合肥塑料制品业存在的内部控制风险的基础上,按照《企业内部控制基本规范》的要求,针对行业特点指出其内部控制制度建设......
住房公积金是属于个人所有的专项住房储金。从本质上讲,住房公积金管理是一种受托管理。《住房公积金管理条例》(以下简称《条例》......
财务信息化的发展和成熟提高了信息处理的效率,为内部控制目标的拓展和价值提升提供了便利,但财务信息化对业务流程的改变,也对内......
五一前夕,上海市总工会评选表彰一批为经济社会发展作出突出贡献的先进集体和先进个人,中石化上海工程有限公司荣获上海市“五一劳......
上市公司是否有效构建企业内控制度正日益成为各监管机构和广大投资者关注的焦点。本文在对我国上市公司内部控制中存在的问题进行......
2008年,财政部等五部委颁布了《内部控制基本规范》,2010年又颁布了《内部控制配套指引》。内部控制得到了社会公众前所未有的关注......
近日,中国证监会例行新闻发布会通报了IPO企业现场检查情况。2017年上半年共对35家IPO企业开展了现场检查。通过检查,发现部分企业......
内部控制对企业的经营有着重要的影响,其执行及披露得到国内外理论界和实务界的极大关注.本文系统回顾和梳理了国内外有关内部控制......
有效的内部控制有利于企业更好进行经营管理决策,实现其各项目标达成。作为企业发展目标控制的有效保证的内部控制,在理论界和实务界......
【正】当前,全省气象部门会计队伍整体状况,虽然能够基本满足日常会计核算要求,但从长远考虑,从气象事业快速发展的需要考虑,目前......
人类社会各方面的活动都需要进行调节和控制,大至一个国家的经济活动。小至一个企业的业务活动等等。从当代管理学的角度来看。控制......
<正>职业道德是从事一定职业的人在其特定工作或劳动中应遵循的具有自身职业特征的道德原则和行为规范。会计人员的职业道德,是会......