内部监督体系相关论文
随着社会的不断发展和经济的不断进步,我国各行各业都在为了提升企业的工作效率而进行改革和创新,财务作为各个企业中不可或缺的一部......
中小微企业主要是指企业规模不大、从业人员不多、营业收入不高、资产总额不大的市场经营单位,中小微企业特别是小微企业在就业人......
随着国有企业改制的不断深入和党风廉政建设责任制不断推进,国有企业需要继续整合内部资源,发挥监督作用,实现国有企业资产保值增......
检察机关的自行侦查案件工作由于有一定的特殊性,其监督体系完全在自身体制内,所以也存在着一些问题。因此,完善自行侦查工作内部制约......
当前在我国的企业经营管理风险中,税务风险管理是其中重要的组成。因为企业在市场竞争中存在着以各种经营活动作为获取利润的特性,经......
内部审计机构是集团公司内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的作用.......
一、我国建筑工程质量管理中存在的问题rn1.建筑工程质量管理体制不尽完善.rn我国现行的建设工程质量管理体制是在旧体制的基础上,......
检察机关的自侦案件工作具有一定的特殊性,其监督体系主要在自身体制内,虽然近几年推行了人民监督员制度,也取得了一定成效,但自侦案件......
以瑞幸咖啡财务造假事件为研究对象,采用案例分析法深入探讨上市企业内部控制存在的问题。研究表明:管理层谋私利等是频发财务造假......
近年来,检察机关积极探索内部监督机制,先后出台了检务督察、人民监督员、案件督察、案件管理等内部监督机制,但这些监督机制之间......
进入新时代以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视国有企业党的建设和改革发展,提出了一系列新任务新要求。四川九洲投资控股集团......
一、完善机制,构建财政内部.监督体系完善的机制是高效实行内部监督的重要保障,河北省石家庄市财政局坚持高标准、严要求,以外审视角做......
我们通化市地方税务局自建局以来,认真贯彻党的十四届四中、五中全会和中纪委五次全会精神,紧紧围绕组织税收收入,强化监督制约机制,加......
<正> 建立健全商业银行内部控制机制,保障其稳健运行,规范发展,已成为商业银行普遍关注的问题。对此,笔者谈一些粗浅看法。一、当......
随着我国产业的多元化以及经营的全球化趋势,公司所有权与经营权已逐步分离,但如何保证所有者利益,在内部如何建立有效内部监督机制,是......
内部审计机构是集团公司内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的作用。......
建立自我约束机制.完善内部监督体系,是企业转换经营机制的重要组成部分.是建立现代企业制度的基本要素。国有企业现行的监督制约机制......
2010年以来,河南省禹州市人民检察院严格贯彻最高人民检察院曹建明检察长莅临许昌视察时关于强化内部监督的指示精神,把强化内部监......
税收征管改革与税收信息化程度不适应。这种不适应主要表现在两个方面:一是税收信息化程度低,计算机的应用还处于初级阶段,已建立的网......
近年来,仙桃市财政监督局通过制定和完善一系列规章制度,使内部监督的力度进一步加大,监督层次进一步提高,内部管理进一步规范,以会计控......
企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、确定内部审计的范围及内容、配备和管理内部审计的人员等方面。内部审计机......
【正】 开展信用稽核是信用社内部监督体系的重要组成部分。加强信用社稽核,对促进信用社安全经营,实现管理工作规范化具有十分重......
国有银行在向现代商业银行转轨过程中,建设好以基层营业岗位自身监督管理为基础的第一道防线,以业务主管部门检查监督为重点的第二......
国有控股商业银行内部监督体系中,二级分行职能部门的尽职监督是防控操作风险的重要手段。但是长期以来,各职能部门由于受体制机制的......
就民主党派自身存在的问题,人们纷纷强调要通过建设民主党派内部监督体系加以应对,本文认为这样一个体系是民主党派自身监督机制的一......
本文对企业应收账款内控机制建立的必要性进行简述,从信用管理机制缺乏时效性、应收账款的内控意识不强、应收账款缺乏考核机制,内......
目前,银行为防范经济案件的发生,制定了很多会计方面的规章制度、措施办法,这一系列的防范制度,包括会计业务操作规程、差错处理制度、......
建立和完善银行会计内部监督体系,是遏制经济案件,减少和消灭差错事故,提高会计核算质量的关键。近年来,人行河间市支行会计科按照......
人民银行内部审计部门作为央行的综合监督部门,与纪检监察、事后监督构成了央行内部监督体系,俗称为"大监督"。因此在内部审计工作中......
在商业竞争不断加剧的今天,北京复兴商业城提出了“复买卖之仁德,兴商贾之诚清”的口号,把工作重点放在踏踏实实地抓物价、计量、质量......
华夏银行开展双层承诺服务本刊讯今年以来,华夏银行营业部改进服务作风,强化社会监督,切实提高优质服务水平,实行了内、外双层承诺,使营......
党内监督是党的监督制度的重要部分,加强党内监督是党的自身建设的重要内容,是加强和改善党的领导的重要途径。机关党内监督是全党内......
1996年是深化金融体制改革,切实加强金融监管的关键一年。为了积极探索金融监管的新途径、新方法,容城人行着手构建金融监管的“大......
检察机关内部监督制约机制的建设与完善是一项长期的工作,不能一劳永逸,必须坚持长期的努力。检察机关的各项权力具有综合性、多样......
目前我国公司内部监督体系很不完善。建议通过完善和发展资本市场 ,改善公司的股本结构 ,董事长和总经理分设 ,充分发挥监事会的作......
企业内部会计监督是企业为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章的要求,提高经营管理效率,防止舞弊行......
<正>构建"党组织统一指挥、全面覆盖、协同配合、权威高效"的国有企业监督体系,进一步整合监督力量,形成监督合力,增强监督工作的......
检察机关开展巡视工作,建立和完善巡视制度,是完善检察机关内部监督体系、强化上级检察院对下级检察院领导的一项制度创新,是进一步强......
内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,是国家为建立健全自我约束机制用行政手段建立起来的内部监督体系,是单位内部管理体系中......
会计监督是会计的一项重要职能,它是经济监督系统中的一个重要组成部分,近年来我国市场经济快速发展和现代管理制度不断完善,会计......
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监督的目的是约束,监督作为一种有效的控制手段,对目标的实现有着重大的贡献。党的十六大明确提出了“深化国防科技工业体制改革,坚持......