公司治理中内部审计问题研究

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国际内部审计师协会于1999年重新修订了《内部审计实务框架标准》,被修订的标准要求内部审计评价和改进公司治理过程,同时为企业提供“增值”服务。内部审计作为确保受托责任有效履行的管理控制机制,公司治理是内部审计的基础与依据,而有效的内部审计有利于公司治理的完善,二者之间存在着密切的关系。因此,本文的研究主要是通过将公司治理与内部审计结合起来,从更高、更广的角度来思考内部审计问题,从而对改进内部审计提出些许的建议。围绕这一目标,本文分五个部分展开论述。 引言部分介绍选题动因、理论前提、研究方法与各章的主要内容以及本文的创新与不足。 第二章内部审计与公司治理相关理论述评。本章主要论述现代内部审计的含义与发展,主要经历财务导向、经营导向、管理导向和风险导向四个阶段,阐述了各个内部审计阶段的核心理论观点,同时本章又叙述了公司治理的有关理论,最后论述内部审计与公司治理之间的关系,阐述了内部审计与公司治理具有共同的目标和理论基础。 第三章公司治理模式对内部审计的影响。本章首先分析两种比较典型的公司治理模式的特点,然后主要论述两种公司治理模式中的内部审计的比较和分析,在此基础上分析内部审计与公司治理之间更为密切的关系。最后阐述了两种公司治理模式下内部审计对我国的启示。 第四章内部审计在公司治理中的作用。本章首先主要从三个阶段论述内部审计在公司治理中的信息反馈作用,然后阐述内部审计在公司治理中监督和评价的作用。 第五章公司治理中强化内部审计的具体构想。本章主要以公司治理过程为依托提出一些强化内部审计的建议并列举了一些企业的先进经验。 第六章公司治理环境下内部审计的前景展望。本章在客观分析内部审计与公司治理的关系及相关论述的基础上探寻一些对我国内部审计未来发展的启示。
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