内控监督相关论文
随着信息时代的来临,企业的会计工作也逐渐朝着智能化、流程化的方向发展。而且一些企业开始使用财务共享中心模式,从而促使会计核算......
当前,随着市场经济全球化的不断发展,我国经济也迎来了高速发展,导致市场经济体系逐渐多样化,市场竞争日趋激烈。企业的长期可持续发展......
随着国家经济体制不断完善,建筑行业在激烈的市场竞争中由过去的数量扩张和价格竞争转型为质量型与差异化的竞争。竞争的升级也伴......
为进一步加强各行政事业单位内部控制建设及党政廉政作风建设,需要充分认识到内控制度建设是一项打基础、利长远的重要工作,各行政......
保险公司作为一种风险性较高的企业,其内部控制的建设对其自身的正常运营与健康发展十分重要,因此,在保险公司的日常管理工作中做......
该文的目的是选择一个特定的行业(即银行业),从另一个角度(即银行自身管理的角度)来分析内部控制制度的制订、完善过程.该文提出了......
目前,在我国经济发展步入新常态的背景下,企业也面临着更加严峻的市场竞争和各种潜在经营风险的挑战.企业要想实现多元化的发展目......
【摘要】中国企业财会管理内控监督机制方面还存在着许多问题,因此,企业应完善建立健全内部控制机制,严格实施会计法和各项会计制度,提......
加强内控环境建设,提高内控监督能力,是人民银行县支行正确履职的重要保证。县支行内控环境,是领导者对内部控制的态度,以及与之相关的......
农村信用合作联社,在县一级成为人民群众首选银行,具有一定的优势,是其他银行不可取代的。但长期以来,县级农村信用合作联社由于内控制......
随着我国改革开放战略的持续推进,国家对事业单位的要求也越来越高,对其财务收支的管理力度也在不断加大.本文主要从事业单位财务......
在市场经济体制的大环境下,企业之间的竞争越来越激烈,企业要想在竞争中立于不败之地必须要进行内部改革。企业财会内控监督是关键,这......
由于施工企业自身的独特性,内部控制制度对施工企业具有十分重要的作用。但在实际经营过程中,施工企业内控制制度的建立和执行都存......
在我国审计监督体系中,内部控制审计具有非常重要的作用,其可以对单位内部财务进行监督,对风险进行管理,对内部控制产生直接的影响......
财政部在2017年印发了《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》,对行政事业单位的内控管理提出了很多新的要求。会计内部控制......
农业银行会计内控监督是在农业银行业务经营中,为了实现经营目标,维护资金财产安全,保证会计信息正确,遵守国家财经法规,贯彻农业......
作为高等院校,其内部控制体系建设由于发展时间较短,与成熟理论中描述的愿景还有较大差距,相应的评价与监督方面研究相对缓慢。通......
在企业的运行和发展过程中,内部控制成为现代管理的新模式,在众多企业中都得到推行。加强内控制度建设,是企业提升内部控制意识,完......
【摘 要】近年来,国家外汇管理总局针对外汇管理颁发和出台了一些新的政策、制度,这也对我国的基层外汇业务内控监督工作提出了更高......
随着社会主义市场经济体制的逐渐成熟和企业间的市场竞争愈发激烈,内部控制在中小企业中也越来越重要,内部控制是在企业管理过程中......
内部控制作为企业管理的一个重要组成部分,其主要目标是:维护财产物资的安全和完整;保证会计信息的准确性;保证财务活动的合法性;保证经......
<正>作为以"国内最佳、国际一流"为目标的国有控股大型商业银行,中国建设银行始终将反腐倡廉工作摆在突出位置。近年来,建设银行坚......
从财政部2012年《行政事业单位内部控制规范(试行)》的发布以来,许多行政事业单位陆续开展了内部控制工作,取得了一些不错的成效,......
随着经济发展进入新常态,我国发展不平衡的问题在农村表现得最为突出,解决“三农”存在的问题,实施乡村发展振兴之路,需要进一步提......
随着社会经济的飞速发展,我国已经成为世界第二大经济体。在这种经济发展背景下,我国企业面临着越来越多的机遇,同时也面临着各种......
较为系统地梳理了内审内控检查沟通目的、沟通方式、沟通内容,并提出了要加强审计组内部、与业务管理部门以及与被审计单位间的沟......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
企业财会内控监督机制与企业管理水平密切相关,但当前我国企业财会内控监督机制还存在一些普遍性问题,如何加强是我国很多企业都在......
<正>(一)明确基层外汇局内控监督的职责和目标,完善内控监督体系建设。一是在基层同级人民银行内审科设立外汇业务事后监督岗,配备......
自加入"巴塞尔协议"以来,我国银行业的内部监督与外部监管水平均得到了明显提升,但是,相应的内部控制法律制度仍存在诸多薄弱之处,......
内控风险测评系统上线应用以来,实现了对内控风险评价工作的标准化、公平化和可比化,大大提高了内控监督检查工作的效率,在评估和......
经济转型背景下,国有企业内部治理改革以及外部转型的压力增加,如何继续提升国有企业竞争力,控制国有企业各项成本,推动国有企业持......
近年来,社会经济取得迅猛发展,在这个过程中,企业一方面得到更大市场和发展空间,另一方面,大量外企的涌入也带来更大的竞争压力.在......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
<正>"东城区国家税务局内控监督平台运行正常,各子系统操作顺畅……"2017年10月9日,随着27个基层单位平台成功上线反馈电话打入试......
由于会计基础工作薄弱、内部控制体系不够健全、绩效考核机制和IT系统不完善等原因,银行会计信息在反映银行资产质量、经营成果和......
<正>2006年4月总行下发的《中国人民银行分支机构内部控制指引》,形成了人民银行关于内部控制的第一个行政规定,标志着人民银行内......
小微企业是我国最重要的企业群体,但由于小微企业规模小、内部管理体系不够完善,直接导致小微企业财会内控监督机制不够健全和完善......
在单位的运营发展过程中,全面预算管理能完善内部控制,提升单位的管理效率。利用全面预算管理能够对单位的财务管理活动与成本控制......
<正>近年来,基层外汇支局开展的同级监督工作在强化内部管理、严格外汇监管、提高服务质量和效率等方面发挥了一定的作用。然而,由......
<正>近年来,随着我国对外经济高速发展,总局适时提出了外汇管理方式和理念的"五个转变",促使各项外汇管理政策措施频频出台,在不断......