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建筑工程项目施工质量对我国工程建设行业的发展水平有着直接影响,更是与购房者的生活息息相关。但目前我国各地的建筑工程项目质......
企业内部控制综合研究评价是主体对客体在一个相对固定的时间段内(在这里我们通常是指一个财务年度)的内部控制研究评价结果依据规定......
企业内部控制管理是当前影响着企业持续发展的重要管理办法。企业内部控制综合评价模型是对企业内部控制管理情况进行有效的评估,......
目的制备和标定百日咳杆菌鼠源抗血清国家参考品。方法按《中华人民共和国药典》2015版(三部)(简称《中国药典》)相关要求,制备候......
小学是英语教育的启蒙阶段,英语学习兴趣的培养、情感的教育、自信心的建立对于小学生今后英语学习都会产生较大影响。如何提高小学......
内部控制学科体系主要包括三个方面内容:一是内部控制理论;二是内部控制设计;三是内部控制评价。 内部控制评价是内部控制理论的重......
(接上期)5相控阵参数和数据显示的计算机控制评价5.1概述(1)原理:相控阵的超声声束控制是基于费尔马原理,即声传播遵循时间最短的......
内部控制是企业为保证财务会计实务及相关组织活动的信息凭证真实、可靠而开展的重点管控工作,特别是对航天企业来说,内部管理控制......
文章对电力科研院所目前内控制度建设中存在的拨付资金的使用、预算的编制、自营收入的管理、固定资产的使用保管以及折旧等问题进......
内部控制评价报告中的主要问题就是内部控制缺陷的披露,就目前情况而言,等级界限、认定标准模糊不清等是上市公司内部控制缺陷存在......
2001年中注协颁布了(征求意见稿),要求注册会计师对上市公司内部控制进行评价,并出具审核报告,以保证企业内部控制目标的实现,提高......
(一)IPO公司内部控制信息披露及评价现状1.内部控制信息披露流于形式,缺乏实质性内容。虽然《企业内部控制评价指引》在一定程度上......
最近,银监会公布了(以下简称“办法”),对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展调查、评估、测试和分析等系统性的活......
内部控制是企业发展到一定阶段的必然选择,是加强内部管理的重要手段。建立内部控制对企业保护财产安全完整和规避风险有着重要的......
交财发〔2013〕436号2013年7月19日第一条为了有效开展交通运输部部属行政事业单位财务管理内部控制评价工作,促进交通运输部部属......
《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》、《土壤环境质量标准》和《环境空气质量标准》是我国环境质量状况评价的强制性标准......
一、注册会计师内部控制评价的分类内部控制评价是对企业内部控制的完整性、合理性和有效性进行的分析和评定工作。内部控制评价业......
为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财......
为进一步推进内部控制管理,实现内控全员化,评价常态化,A公司秉承有效性原则,将内部控制评价的最新理论应用于自评实践,重风险-整合风险......
2008年5月,财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》.2010年4月,五部委又联合发布了18项《企......
摘要:健全的内部控制机制要有完善的现代企业治理结构的支撑,内部控制的创新和深化,也将促使现代企业治理结构的完善和现代企业制度的......
工程项目是指企业自行或委托其他单位进行的建造、安装工程。工程项目具有资金量大,建设周期长,管理复杂,投资风险等特点。工程项目作......
近年来国内外频发的会计丑闻,给资本市场造成了严重的冲击,打击了投资者的信心。随着美国COSO 框架及SOX法案的提出,人们逐渐意识到财......
联合目录数据库在书目数据资源共享上立下了汗马功劳,功不可没.笔者从宏观和微观的角度对联合目录数据库的质量控制内容进行了探讨......
根据亚洲人口增长,老龄化以及城市化相关数据显示,预计到2023年,印度和中国仍将成为亚洲糖尿病发病率最高的2个国家[1]。糖化血红......
国际内部审计师协会(ⅡA)2001年新颁布的《内部审计实务标准》中提到内部审计“采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理......
无论是内部控制整合框架中的五要素模型,还是风险管理整合框架中的八要素模型,内部控制环境始终占据着内控制度的核心基础地位,那么,如......
我国近几年开始逐步推行以部门预算、财政国库集中支付和政府采购为主要内容的预算改革,作为基层预算单位的高等学校,对其资金运作和......
一、医院经济管理目前存在的问题我国医院在具体医院经济管理实践中,尚存在相应的不足和缺陷,具体体现在如下方面:1由于我国医疗体系......
本文着眼于企业业务层控制,在分析信息化环境对企业业务层控制影响的基础上,提出在企业信息化环境下加强业务层控制的方法和措施,......
本文主要探讨项目管理实践、面临压力情形时项目经理使用的控制评价和倾向性的应对策略三者间的关系。从全球范围内抽取的71名项目......
内部控制是指企业内部的管理控制系统,即为保证经济活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施,不仅包括企业董事会授权与指挥经济活......
内部会计控制是以保护财产物资保值、增值和确保会计资料可靠性为目的.内部会计控制评价对内部会计控制制度的实践有着重要的意义,必......
<正>高校建设随着素质教育和社会教育水平的不断提高受到了高校领导的关注和重视,为了能够合理有效地促进高校建设,推进素质教育的......
本文基于审计理论并结合经济责任审计的特殊情形,采用以下程序来研究内部控制评价在经济责任审计中的应用实务:计划阶段对内部控制的......
目的:探讨健康教育对团场常见肠道传染病的防治效果。方法采用前瞻性调查,选取8个行政连队作为研究对象,其中随机抽取4个连队为研......
改革开放历经40年的时间,我国企业蓬勃发展,取得了可喜的成绩。但是面对依然严峻的国内外形势,不能墨守成规,要积极寻求改变,探索......
文章以电网行业经济责任审计中对内业务控制评价为例,指出了开展内控评价时的主要关注点及注意事项,以降低审计成本,提高审计效率......
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高速铁路路基水泥级配碎石填筑质量直接影响高速铁路运营的平顺性和安全性。文章系统总结了高速铁路路基水泥级配碎石填筑质量控制......
个体当责对于组织运行至关重要,然而学界对企业工会主席的个体当责关注较少。同时,学界过多关注工资集体协商的组织绩效,对于其对......
作者在1994~1997年的调查研究中发现思茅地区拥有丰富的天敌资源。共鉴定出8种主要捕食和寄生于咖啡天牛的天敌,其中蚂蚁类4种:立毛举腹蚁(Crematogasterferrari)、黑褐......
管理会计要发挥"效率提升,价值创造"的作用,需要整合运用预测与决策的经济分析工具,增强规划与控制能力,提升分析与评价水平。管理......
本文利用平衡计分卡原理建立审计质量控制评价体系,并通过综合评价法与层次分析法对内部审计质量做出定量和定性分析,阐述内部审计......