企业内部财务控制理论与应用的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:yo55an
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着改革的深入以及现代企业制度的不断完善,企业作为市场的基础正以其独立经营及利益主体的身份,参与社会主义的市场竞争。加强内部财务控制是提高企业竞争力的重要途径,如何建立和规范企业内部控制体系,强化内部财务控制机制,建立一套科学、适用的内部财务控制示范体系,成为当前企业管理改革和发展的一项紧迫课题。 本文运用经济学中控制理论的观点、现代财务管理的基本理论与方法以及会计理论与方法,对企业强化内部财务控制做出较全面系统的分析、研究。本文以企业作为控制主体,阐述了内部财务控制的理论基础——内部控制理论以及其历史发展进程,提出企业内部控制的五大要素,建立内部控制的基本原则、目标等基本理念;根据我国关于内部控制规范要求,较详细的论述了企业内部控制的十种方法;针对会计电算化在企业的广泛采用及存在的问题,为企业电算化系统的控制提出具体控制方法,并建立了电算化系统的内部控制模式;并且论文对企业内部控制的现状、难点作了调查和分析,指出我国目前内部控制和财务监督弱化的原因,在此基础上提出了改善的对策;在论文中以西北机器厂作为研究对象,重点对企业内部财务控制的内容从理论与实践的角度作了全面阐述,对各种方法的科学性、实用性和可操作性做系统分析,并对该企业货币资金控制的实施及效果评价,说明企业内部控制体系的有效性和可行性,为我国大中型企业实施内部控制提供参考例证。
其他文献
<正> 1 田间调查 在浙江省梨孢菌(Pyricularia)除感染水稻引起稻瘟病外,在蟋蟀草(Eleusine indica Gaertn.)、狗尾草(Setaria viridis Beauv.)、法氏狗尾草(S. faberri Herrm
目的:观察针刺配合穴位注射治疗术后呕吐的临床疗效。方法:选择60例腰硬联合麻醉下剖宫产手术患者,将其随机分为两组,即对照组(A组)和治疗组(B组)各30例。两组患者都给予硬膜
仲裁程序的法律适用问题是国际商事仲裁领域中颇具争议的一个论题。对于这一问题的正确处理,从宏观上来说,是事关一国的仲裁立法如何定位的问题;从微观上讲,是关系到争议公正、高
笔者于一九九九年四月参加了成都市计委组织的《刺激消费,启动市场的对策研究》课题组,其中笔者完成了“环保市场”部分的研究,随后又参加了计委的《成都市‘十五’环保产业实施
本文系作者在从事融资租赁司法实践近三年的基础上撰写而成。文中对现行立法的评析及建议均有实际案例为背景,作者将理论与实践相结合,借鉴先进的融资租赁立法经验,完善我国的融
本文是作者在参阅国内外大量旅游饭店管理、企业管理及生态环境管理等资料及对国内部分绿色饭店实地调研的基础上,结合本人多年从事饭店管理的实践经验得出的研究成果。论文从
1987—1989年研究苹果全爪螨(Panonychus ulmi)与山楂叶螨(Tetranychus viennenses)为害对苹果产量的影响。结果表明:①叶螨为害后,叶片的各项生理指标皆有反应,其中以光合作
笔者对西安五大万人民办高校的学生管理模式进行了调查和分析,揭示了民办高校采取封闭式学生管理的原因。随着社会动因的变化、家长观念的改观、高等教育目标本质要求的强化
他达拉非是一种口服治疗勃起功能障碍的PDE-5抑制剂药物,其作用时间可以维持到服用药物后36h,具有良好的有效性和安全性,并且可以改善由其它疾病导致的勃起功能障碍,本文对他
目的:为加强《中国药典》和部颁标准中的中药复方制剂的质量控制,建立复方制剂中葛根素的定性定量方法,为葛根制剂的质量控制提供简便、可行的分析方法;筛选葛根主要有效成分葛根